
Cytek Biosciences, Inc.
Call held on May 6, 2026
Cytek의 가장 큰 성장 엔진은 '반복 매출(서비스+시약)'이에요. 한 번 기기를 팔고 끝나는 게 아니라, 고객이 계속 소모품과 유지보수 서비스를 구매하는 구조인데요, 이 반복 매출이 전년 동기 대비 19% 늘어나 전체 매출의 35%를 차지했어요. 설치된 기기 수가 3,789대로 늘어날수록 이 안정적인 수입원도 함께 커지는 선순환 구조예요.
미국과 아시아·태평양(중국 제외) 지역은 탄탄했지만, 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역 매출이 전년 동기 대비 7% 줄었어요. 중동 분쟁으로 주문이 취소되고, 분기 말에 다른 지역에서 배송이 지연된 게 원인이에요. 또 법적 분쟁 관련 비용이 크게 늘면서 일반관리비가 전년 동기 대비 43% 급증한 점도 눈여겨볼 부분이에요.
2026년 연간 매출 목표를 2억 500만~2억 1,200만 달러로 재확인했어요. 이는 전년 대비 약 2~5% 성장에 해당해요. 서비스·시약 매출은 최근 분기와 비슷한 속도로 꾸준히 늘고, 기기 매출은 소폭 성장하는 시나리오를 기반으로 해요. 수익성 면에서는 매출이 계절적으로 늘어나는 2~4분기에 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익이 개선되어, 연간 기준으로는 흑자 전환을 목표로 하고 있어요.